OA(數(shù)字化辦公系統(tǒng))是如何運作的——應(yīng)收應(yīng)付功能拆解!
通過數(shù)字化辦公OA系統(tǒng),企業(yè)可以更高效地處理應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù),優(yōu)化資金使用效率,減少不必要的資金占用和利息支出。本文將詳細(xì)拆解應(yīng)收應(yīng)付功能模塊、業(yè)務(wù)流程和邏輯,幫助讀者更好地理解和應(yīng)用這一功能。
這是OA系統(tǒng)功能拆解系列的最后一篇,總計需要拆解7大功能:
- 辦公用品管理:對辦公用品的采購、入庫、領(lǐng)用、歸還等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面管控
- 固定資產(chǎn)盤點:實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的登記、盤點、折舊計算等功能
- 車輛管理:包括車輛的基本信息登記、維修申請、用車申請、保養(yǎng)申請、保險申請等
- 法務(wù)管理:處理企業(yè)的合同審批、法律事務(wù)咨詢、糾紛處理等工作
- 會議管理:負(fù)責(zé)會議的安排、通知、記錄等工作
- 訪客管理:對訪客的預(yù)約、登記、接待等進(jìn)行管理
- 應(yīng)收應(yīng)付:管理企業(yè)與客戶、供應(yīng)商之間的賬款往來,包括發(fā)票管理、收款申請、付款申請等
之前的5篇內(nèi)容我們詳細(xì)拆解了【辦公用品管理】和【固定資產(chǎn)盤點】、【車輛管理】、【法務(wù)管理】、【會議管理+訪客管理】功能,詳見:
- 數(shù)字化辦公OA系統(tǒng)是如何運作的——辦公物品領(lǐng)用功能拆解!
- OA(數(shù)字化辦公系統(tǒng))是如何運作的——固定資產(chǎn)盤點功能拆解!
- OA(數(shù)字化辦公系統(tǒng))是如何運作的——車輛管理功能拆解!
- OA(數(shù)字化辦公系統(tǒng))是如何運作的——法務(wù)管理功能拆解!
這篇我們拆解【應(yīng)收應(yīng)付】功能模塊、業(yè)務(wù)流程和邏輯,這塊兒也可以看作是財務(wù)流程的一部分
注:下方所用示例工具>>簡道云行政OA管理系統(tǒng)(可自定義修改)
“應(yīng)收管理”主要指企業(yè)對應(yīng)該收取但尚未收到的款項進(jìn)行的管理。這包括銷售商品或提供服務(wù)后形成的應(yīng)收賬款,例如客戶購買產(chǎn)品后還未支付的貨款。其工作包括:
- 記錄應(yīng)收賬款的明細(xì)
- 跟蹤賬款的回收進(jìn)度
- 采取措施催收逾期賬款
- 評估客戶的信用狀況等
“應(yīng)付管理”則側(cè)重于企業(yè)應(yīng)當(dāng)支付但尚未支付的款項。例如采購原材料或服務(wù)后形成的應(yīng)付賬款。應(yīng)付管理涉及:
- 記錄應(yīng)付賬款的信息
- 安排支付計劃
- 合理利用供應(yīng)商提供的信用期
- 維護(hù)與供應(yīng)商的良好關(guān)系
01 應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)流程
在行政OA系統(tǒng)中,財務(wù)部分的業(yè)務(wù)主要包括:應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報銷管理,其業(yè)務(wù)流程大致如下圖所示:
02 應(yīng)收應(yīng)付功能拆解
1. 應(yīng)收合同管理
應(yīng)收合同管理是指企業(yè)對其與客戶簽訂的、約定應(yīng)收款項的合同進(jìn)行的一系列管理活動,由「客戶」、「應(yīng)收合同」、「開票申請」以及「回款單」組成。
流程如下:
業(yè)務(wù)員在客戶表單中錄入客戶基本信息,財務(wù)信息,聯(lián)系人信息等
財務(wù)人員根據(jù)客戶、合同明細(xì)和開票明細(xì)信息填寫應(yīng)收合同:
收到待辦后,對應(yīng)收合同進(jìn)行商務(wù)審批:
業(yè)務(wù)員根據(jù)應(yīng)收合同提供的開票信息填寫開票申請,財務(wù)人員收到待辦后,對開票申請進(jìn)行財務(wù)審批:
最后回款的時候,財務(wù)人員根據(jù)應(yīng)收合同和客戶提供的發(fā)票,完成回款單填寫,效果如下:
2. 應(yīng)付合同管理
應(yīng)付合同管理通過控制應(yīng)付合同款項,企業(yè)可以優(yōu)化資金使用效率,減少不必要的資金占用和利息支出,由「供應(yīng)商信息」、「應(yīng)付合同」、「進(jìn)項發(fā)票」以及「付款單」組成。
主要流程如下:
業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商信息、合同信息和財務(wù)明細(xì)填寫應(yīng)付合同,主管收到待辦后,對應(yīng)付合同進(jìn)行主管審批
合同簽訂之后,財務(wù)人員依據(jù)應(yīng)付合同表單,接收由合同供應(yīng)商提供的發(fā)票,并據(jù)此填寫進(jìn)項發(fā)票信息
最后財務(wù)人員根據(jù)應(yīng)付合同和進(jìn)項發(fā)票數(shù)據(jù),完成付款單填寫,效果如下:
3. 費用報銷管理
費用報銷管理是指企業(yè)為規(guī)范員工因公產(chǎn)生的各項費用支出,通過制定明確的報銷流程,實現(xiàn)費用報銷管理過程,主要由以下兩部分組成:
- 報銷信息:報銷類型、報銷部門、申請?zhí)峤粫r間、提交人、報銷事項等
- 票據(jù)信息:會計科目、發(fā)票類型、發(fā)票號碼、發(fā)票金額等
主要流程如下所示:
員工填寫費用報銷單,發(fā)起費用報銷流程:
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人收到待辦后,對費用報銷單進(jìn)行審批:
報銷結(jié)果審核通過后,流程發(fā)起人進(jìn)行出納付款:
基本上就這些了,到這里我們OA數(shù)字化系統(tǒng)拆解就已經(jīng)結(jié)束啦,大家有什么需要補(bǔ)充的歡迎評論區(qū)溝通!
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